8月20日晚间,蓝思科技发布2021年半年报。报告显示,公司实现营业收入213.91亿元,同比增长37.41%;归属于上市公司股东的净利润23.08亿元,同比增长20.73%;经营活动产生的现金流量净额33.03亿元,同比增长29.99%。
蓝思科技表示,作为公司上市后第二个五年计划的开局之年,2021年上半年,公司生产经营稳健高效,各类核心产品,特别是新能源汽车电子市场需求旺盛,公司产品生产、交付顺利,整体生产成本持续得到有效控制,盈利能力不断增强。
对此,不少行业人士认为:“近两年蓝思科技营收、净利润实现连续同比增长,显然是市场及客户对蓝思科技多元业务垂直整合发展战略的高度认可。”
从产品分类来看,蓝思科技上半年中小尺寸外观及功能组件实现销售收入153.32亿元,同比增长37.34%,大尺寸外观及功能组件实现销售收入30.12亿元,同比增长29.35%,新材料及其他产品实现销售收入27.52亿元,同比增长48.47%。显然,得益于垂直整合驱动,消费电子和汽车电子两条赛道叠加,正在释放出强劲的增长势能。
总的来看,蓝思科技交出了一份合格的“成绩单”。蓝思科技也表示,这是公司大力推动在消费电子和新能源汽车等领域的精准研发、精益生产、产线自动化和智能化升级改造,并继续战略完善整机组装、新材料等产业战略布局,重点推进以工厂责任制为代表的多项内部管理措施,走高质量可持续的发展之路所取得的良好效果。
从半年报披露的细节来看,下半年蓝思科技有更强劲的发展势能。
首先,对于下半年计划,蓝思科技表示,下半年消费电子和新能源汽车各项主营业务将进入年度生产与交付旺季,公司将继续强化主营业务产品的市场份额,巩固研发和技术创新的行业领先优势,完善金属业务自动化水平和新增产能布局,加强新能源汽车业务新型超大尺寸玻璃的产能补充,提升AR/VR等智能穿戴设备的业务规模。
其次,关于垂直整合战略的推进,蓝思科技表示将优化定增资金的管理及使用,加快定增投资项目的建设与投产进度,加速终端组装业务新客户的资源导入,推进消费电子和新能源汽车领域的垂直整合,启动新的中长期重大战略发展机会的前期布局,持续打造一个高效、高质量的平台型发展模式。
此外,蓝思科技继续运用在主营业务玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷、塑胶、触控及生物识别等外观结构和功能组件,以及贴合、组装等各类生产配套业务的行业领先地位,发挥以智能制造设备为核心的自动化产线自主设计与量产优势,利用深厚的技术专利储备所带来的创新优势,以及各项综合资源优势,积极探索公司新的中长期重大战略发展机会,创造更长周期的高效、高质量发展。